目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州蓉江新区潭口镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。其主要职责:基本医疗、公共卫生、预防接种、卫生监督。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市蓉江新区潭口镇卫生院内设处室20个,分别为:办公室、财务科、后勤设备科、院办、党支部、检验科、放射科、B超室、社区、计生办、医保科、药剂科、内儿科,住院部、门诊部、妇产科、中医康复科、五官科、防保科、手术室。编制人数小计58人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数58人。实有人数153人,其中:在职人数小计153人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数58人。离休人数小计0人,退休人数小计32人。
第二部分 2023年单位预算表
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
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其中:财政拨款 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
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第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州蓉江新区潭口镇卫生院收入预算总额为712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元,主要原因为每年的在编人员工资和医保社保的调整。其中:财政拨款收入712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州蓉江新区潭口镇卫生院支出预算总额为712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元,主要原因为每年的在编人员工资和医保社保的调整。
按支出项目类别划分:基本支出712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元,其中:工资福利支出667.55万元、商品和服务支出37.76万元、对个人和家庭的补助6.84万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元,其中:商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出217.72万元,较上年预算安排增加69.43万元;卫生健康支出494.43万元,较上年预算安排增加25.33万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出667.12万元,较上年预算安排增加56.44万元;商品和服务支出38.18万元,较上年预算安排增加/减少38.18万元;对个人和家庭的补助6.85万元,较上年预算安排增加0.14万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州蓉江新区潭口镇卫生院财政拨款支出预算总额为712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元,主要原因为每年的在编人员工资和医保社保的调整。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出217.72万元,较上年预算安排增加69.43万元;卫生健康支出494.43万元,较上年预算安排增加25.33万元。
按支出项目类别划分:基本支出712.15万元,较上年预算安排增加94.76万元,其中:工资福利支出667.55万元、商品和服务支出37.76万元、对个人和家庭的补助6.84万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元,其中:商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额75.5万元,其中:货物预算75.5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年赣州蓉江新区潭口镇卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2023年本单位无项目支出。
(十)重点项目:
本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州蓉江新区潭口镇卫生院"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:
因公出国费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
(结合实际更新,不要删除此部分)
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。