赣州蓉江新区潭口镇人民政府2025年
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
潭口镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责,宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门所属预算单位共有1个,包括:潭口镇人民政府部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计77人,其中:行政编制人数32人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数45人。实有人数小计74人,其中:在职人数小计74人,行政在职人数29人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数45人。离休人数小计0人,退休人数小计37人,遗属人数小计20人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门收入预算总额为2810.16万元,较上年预算安排减少168.86万元。其中:财政拨款收入2810.16万元,较上年预算安排减少168.86万。
(二)支出预算情况
2025年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门支出预算总额为2810.16万元,较上年预算安排减少168.86万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1476.25万元,较上年预算安排增加3.7万元,其中:工资福利支出1256.5万元、商品和服务支出188.16万元、对个人和家庭的补助31.59万元、资本性支出0万元;项目支出1333.91万元,较上年预算安排减少172.56万元,其中:工资福利支出986.03万元、商品和服务支出347.88万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1317.94万元,较上年预算安排减少73.68万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出11.12万元,较上年预算安排增加3.42万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出284.2万元,较上年预算安排增加25.58万元;卫生健康支出80.81万元,较上年预算安排减少18.7万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出303万元,较上年预算安排减少10.14万元;农林水支出702.7万元,较上年预算安排减少92.43万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出110.39万元,较上年预算安排减少2.91万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2242.53万元,较上年预算安排增加992.24万元;商品和服务支出536.04万元,较上年预算安排增加354.65万元;对个人和家庭的补助31.59万元,较上年预算安排减少9.28万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为2810.16万元,较上年预算安排减少168.86万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1317.94万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出11.12万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出284.2万元;卫生健康支出80.81万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出303万元;农林水支出702.7万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出110.39万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1476.25万元,较上年预算安排增加3.7万元,其中:工资福利支出1256.5万元,商品和服务支出188.16万元,对个人和家庭的补助31.59万元,资本性支出0万元。项目支出1333.91万元,较上年预算安排减少172.56万元,其中:工资福利支出986.03万元,商品和服务支出348.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算188.16万元,比2024年预算增加6.77万元,增加3.7%,主要原因为是:职能拓展与任务量增加、物价水平上涨、人员增加、机构职能调整、机关运行经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1122.38万元,其中:政府采购货物预算6.95万元,政府采购工程预算710.25万元,政府采购服务预算405.18万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年底,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
机动经费项目情况说明
(1)项目概述:机动经费保障潭口正常动行,确保新增、临时、紧急项目基本支出,进一步支持辖区基层“三保”工作,发挥积极效益。
(2)立项依据:按照《赣州蓉江新区财政局关于编制2025年预算及2025-2027年部门支出规划的通知》文件安排预算。
(3)实施主体:赣州蓉江新区潭口镇人民政府
(4)实施方案:确保潭口镇新增、临时、紧急项目基本支出,促进潭口经济社会和谐发展。
(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
(6)年度预算安排:80万元。
(7)项目年度绩效目标:满足单位内部临时性、计划外支出或突发事件,增强单位财务灵活性和应对能力,应对可能出现的意外或紧急情况,促进潭口经济社会稳定发展,确保潭口社会和谐稳定,推动潭口高质量发展。
二、2025 年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排34万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费27.4万元,比上年减少0.6万元,主要原因是:严格落实中央八项规定精神、历行勤俭节约精神、严格执行地方制定的公务接待管理办法、严格控制接待频次与规模。
公务用车运行维护费6.6万元,比上年增长0.6万元,主要原因是:基层工作任务加重,用车需求上升,燃油价格波动,运行成本持续上涨。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:所保留的公务用车目前运行状况稳定,无需更新车辆,因此本年的公务用车购置费为0。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(四)教育支出:反应政府教育事务支出。
(五)干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
(六)社会保障和就业支出:反应政府在社会保障是与就业方面的支出。
(七)其他民政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。
(八)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十)就业创业服务补贴:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
(十一)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(十二)其他退役军人事务管理支出:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
(十三)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目除外其他用于社会保障用就业方面的支出。
(十四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(十五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。(十五)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。
城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市 市容环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出。
(十九)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(二十)森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
(二十一)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(二十二)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(二十三)其他农村综合改革支出:反映除上述项目除外其他用于农村综合改革方面的支出。
(二十四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(二十五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门整体支出绩效目标表 |
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( 2025 年度) |
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部门名称 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
2810.16 |
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其中:财政拨款 |
2810.16 |
其他经费 |
0 |
|||
支出预算合计 |
2810.16 |
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其中:基本支出 |
1476.25 |
项目支出 |
1333.92 |
|||
年度总体目标 |
经济发展:提升乡镇企业效益,引入特色产业项目,推动产业升级,增加农民收入。-民生保障:完善教育、医疗设施,提高社保参保率,建设保障性住房,优化养老服务。-社会治理:调解矛盾纠纷,加强治安防控,排查整治安全隐患。 生态保护:加强污染防治,推进垃圾处理,开展绿化行动,打造生态宜居乡镇。 |
|||||
年度绩效指标 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
产业指标 |
>1个 |
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收入指标 |
1有所增长 |
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质量指标 |
安全指标 |
0 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障指标 |
1有效 |
|||
生态效益指标 |
生态指标 |
1无 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年城管人员经费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
273 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
保证城管队工资按时发放,加强城管队伍建设,提高办事效率和依法行政水平。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城管人员每月工资 |
≤3400元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城管人员工资发放次数 |
=12次 |
|
质量指标 |
城管人员工资发放准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
城管人员工资发放及时率 |
≥95% |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进辖区内工作有效进行,推动经济发展 |
有所提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
城管队员满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年促进经济社会发展资金 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
153.18 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
有利于潭口镇经济社会发展,人员队伍稳定,确保潭口镇社会和谐稳定(其中100万元用于环境整治费用) |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障镇环境整治费用(赤膊墙款) |
≤100万元 |
|
本次拨付坳上村环境整治费用 |
≤30000元 |
|||
本次拨付代卫村环境整治费用 |
≤130000元 |
|||
本次拨付江坝村环境整治费用 |
≤140000元 |
|||
本次拨付岭上村环境整治费用 |
≤80000元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
确保潭口镇机关单位正常运转 |
=1个 |
|
环境整治费用覆盖行政村 |
=13个 |
|||
质量指标 |
按时保质保量完成支付 |
=100% |
||
时效指标 |
支付及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保潭口镇经济稳定,保证潭口镇工作正常运行 |
正常有序运行 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年村干部基本报酬 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
23.32 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
“提高预算编制完整性,加快转移支付预算执行进度,进一步支持各地做好村干部基本报酬、农村离任“两老”人员生活补助,党龄满50周年农民党员生活补助等发放工作,促进基层组织建设和基层治理。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人按月发放绩效工资 |
≤3800元 |
|
每人每月晋级报酬 |
≤600元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
全年发放次数 |
≤12次 |
|
经费使用覆盖行政村 |
=13个 |
|||
质量指标 |
补助发放准确性 |
=100% |
||
时效指标 |
保障工资及各项补助发放及时率 |
≥95% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
增强农村基层组织建设的凝聚力、创造力和战斗力 |
有所增强 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年代征城乡居民两险手续费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
4.702 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
加大“城乡居民两险”宣传力度,多形式、多渠道做好“城乡居民两险”征收政策的宣传工作,扩大社会知晓度,营造良好的征缴环境。 2.强化“城乡居民两险”征收管理,积极对接社保、医疗、银行等部门,定期沟通,形成“城乡居民两险”征缴接力。 3.优化“城乡居民两险”缴费服务,在便民服务中心设置业务咨询台,做好缴费辅导和业务指引。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代征居民两险每位手续费 |
=1元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村 |
=13个 |
|
质量指标 |
保质保量按时支付代征两险项目准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
支付代征两险项目及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
做好“城乡居民两险”征收政策的宣传工作,扩大社会知晓度,提升良好的征缴环境。 |
有所提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
缴费群众满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年机动经费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
80 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
保障机关机动运行、日常办公支出,维护工作建设,确保新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出;疫情防控常态化发挥积极作用;落实以人为本的方针,充分稳定人员队伍,保障日常工作顺利开展,承担对干部职工办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作;确保机动经费进一步支持基层“三保”,发挥积极效益。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障镇办公运行费用 |
≤50万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保潭口机关正常运转 |
=1个 |
|
质量指标 |
支付准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保潭口镇经济稳定,保证潭口镇工作正常运行 |
正常有序运行 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年基层组织运转费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
80 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
在省级乡镇运转经费保障的基础上,县级财政将食堂经费、信访工作经费、党建经费、应急管理经费和人大代表活动经费等纳入预算安排,原则上每个乡镇不少于 80 万元。推动乡镇“一级财政”管理,县级财政制定合理的县乡财政收入分配机制,调动乡镇发展经济的积极性,形成乡镇稳定财力,增强乡镇理财聚财能力。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大会议误工补贴支出 |
≤30000元 |
|
向群众宣传政策的广告费用支出 |
≤50000元 |
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乡镇干部餐费每人每月 |
≤660元 |
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信访工作经费 |
≤15000元 |
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党建经费 |
≤50000元 |
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应急管理员镇级承担部分金额每人每月 |
=500元 |
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产出指标 |
数量指标 |
确保潭口镇机关单位正常运转 |
=1个 |
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每年人大代表会议 |
=2次 |
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每月党组织会议 |
≥1次 |
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应急管理员工资全年发放次数 |
=12次 |
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信访维稳工作 |
≥1次 |
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质量指标 |
支付准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
支付及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保潭口镇经济稳定,保证潭口镇工作正常运行 |
正常有序运行 |
|
信访经费用于基层调解、法律援助、心理疏导等,推动问题就地解决,减少越级上访 |
有效推动 |
|||
广告宣传有效对公众的认知提升,法律意识增强,反诈意识增强等 |
有效提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层队伍满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年潭口镇示范镇建设工作经费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
30 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
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潭口示范镇通过发展产业、提升市政公用基础设施、改善公共服务基础设施、高标准推进环境综合整治工作保障示范镇工作有序进行。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
圩镇环境整治费用 |
≤25万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保潭口示范镇正常运转 |
=1个 |
|
质量指标 |
按时保质保量完成支付率 |
≥90% |
||
时效指标 |
支付潭口镇示范镇项目及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保潭口镇示范镇项目有序进行,保证潭口镇示范镇工作正常运行 |
有效保障 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年业务经费 |
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主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
5 |
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其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
办公运转经费,保障镇机关业务经费,及时支付相关资金,推动机关工作高质量进行,贯彻节能减排精神,缩减不必要开支。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
镇机关维修业务费 |
≤50000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障潭口镇机关正常运行 |
=1个 |
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进镇机关工作有效进行,推动干部职工服务水平提高 |
有效推动 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
2025年职工教育培训费 |
|||
主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
11.607 |
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其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
“职工教育经费 是按照一定比例提取的用于职工教育事业的费用,为职工学习先进技能和提高文化业务水平提供支持。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单次培训费金额 |
≤100000元 |
|
教育经费拨付额 |
≤116070.54元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖机关单位 |
=1个 |
|
资金拨付次数 |
≥2次 |
|||
质量指标 |
资金拨付准确率 |
=100% |
||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工学习先进技能和文化业务水平 |
有所提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
村级支出_2025年初部门预算项目(特定目标类) |
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主管部门及代码 |
918-赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
168 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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保障各项资金及时发放,增强农基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力,加强村班子和村干部队伍建设,保障各村居建设正常运行,提高新农村建设水平。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每位村干部月工资 |
≤3020元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费使用覆盖行政村 |
=12个 |
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质量指标 |
各项资金准确发放 |
=100% |
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时效指标 |
保障工资及各项补助发放及时率 |
≥95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
增强农村基层组织建设的凝聚力、创造力和战斗力 |
有所增强 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村居干部满意度 |
≥90% |