赣州市公安局蓉江新区分局
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规,研究拟订分局工作的规范性文件,并组织实施。
2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。
3.组织实施案件的侦破工作,侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。
4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象;依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。
5.组织实施出入境管理和外国人员在区内居留、旅行的有关管理工作,组织实施治安管理工作。
6、帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州市公安局蓉江新区分局所属预算单位共有1个,包括:赣州市公安局蓉江新区分局。
民警编制人数小计90人,其中:行政编制人数90人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数0人。实有人数343人,其中:在职人数小计342人,行政在职人数95人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数0人,特岗雇员247人,离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年赣州市公安局蓉江新区分局收入预算总额为2199.85万元,较上年预算安排减少483.78万元。其中:财政拨款收入2199.85万元,较上年预算安排减少483.78万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年赣州市公安局蓉江新区分局支出预算总额为2199.85万元,较上年预算安排减少483.78万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出79.06万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出79.06万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出2120.79万元,较上年预算安排减少483.78万元,其中:工资福利支出1720.89万元、商品和服务支出292.15万元、对个人和家庭的补助5.50万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出102.25万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出201.50万元,较上年预算安排减少2027.46万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少451.67万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出1998.35万元,较上年预算安排增加1995.35万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1720.89万元,较上年预算安排增加40.69万元;商品和服务支出371.21万元,较上年预算安排减少632.21万元;对个人和家庭的补助5.50万元,较上年预算安排增加5.50万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出102.25万元,较上年预算安排增加102.25万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年赣州市公安局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为2199.85万元,较上年预算安排减少483.78万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出201.50万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出1998.35万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出79.06万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出79.06万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出2120.79万元,较上年预算安排减少483.78万元,其中:工资福利支出1720.89万元、商品和服务支出292.15万元、对个人和家庭的补助5.50万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出102.25万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 79.06万元,比2024年增加0万元,增长0%,主要原因为:与上年保持一致。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年本单位政府采购总额1082.03万元,其中:政府采购货物预算710.97万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算371.06万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2024年 12 月 31 日,部门共有车辆24辆,其中, 一般公务用车0辆,执法执勤用车24辆。
2025年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)公安部门特岗雇员经费项目情况说明
(1)项目概述:保障辅警经费,稳定辅警队伍,调动辅警人员工作积极性,提升辅警队伍的获得感、荣誉感,为吸引优质人才进入辅警队伍提供资金保障。使辅警在协助机关维护社会治安、震慑打击违法犯罪,保护地方平安,服务人民群众,为当地经济发展和社会稳定保驾护航等方面能发挥重要作用。
(2)立项依据:根据我省有关辅警业务经费保障文件规定,申请年度经费预算保障,以确保辅警各项业务工作有序开展,从而有力维护社会治安稳定。公安部门特岗雇员经费主要用于辅警日常工资的发放、社会保障缴费及福利支出等,目的是协助民警做好各项考核任务及日常工作,这体现了辅警经费对于维护当地社会治安稳定的重要性。
(3)实施主体:赣州市公安局蓉江新区分局
(4)实施方案:2025年公安部门特岗雇员经费,保障了辅警人员的工资待遇等合法权益,让辅警更加安心工作,确保了辅警队伍的稳定,使公安机关工作得以顺利开展。
(5)实施周期:当年项目
(6)年度预算安排:1720.89万元。
(7)项目年度绩效目标
经济成本指标:项目支出总额≤1720.89万元
数量指标:辅警人员≤247人
质量指标:辅警考核达标率≥95%
时效指标:工资发放及时率≥95%
社会效益指标:辖区服务对象满意度≥90%
满意度指标:辅警满意度≥95%
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排,已于市财政列支并公开,区财政并未列支。
公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排,已于市财政列支并公开,区财政并未列支。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排,已于市财政列支并公开,区财政并未列支。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排,已于市财政列支并公开,区财政并未列支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(二)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。